Berikut merupakan laporan realisasi APBDes Desa Sakti Tahun Anggaran 2024
I. PENDAPATAN
NO |
URAIAN |
ANGGARAN (Rp) |
REALISASI (Rp) |
LEBIH/KURANG (Rp) |
|
I |
PENDAPATAN ASLI DESA |
|
|
|
|
|
HASIL USAHA DESA |
|
|
|
|
1 |
Pendapatan SHU Bumdes 2024 |
Rp. |
40.600.000,00 |
77.457.504,00 |
(36.857.504,00) |
2 |
Lain-lain Hasil Usaha Desa |
Rp. |
7.600.000,00 |
32.603.200,00 |
(25.003.200,00) |
II |
PENDAPATAN TRANSFER |
|
|
|
|
1 |
Dana Desa |
Rp. |
1.393.581.000,00 |
1.393.581.000,00 |
0,00 |
2 |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
Rp. |
721.391.203,00 |
695.330.053,00 |
26.061.150,00 |
3 |
Alokasi Dana Desa |
Rp. |
1.077.315.000,00 |
1.077.315.000,00 |
0,00 |
4 |
Bantuan Keuangan Provinsi (PBP) |
Rp. |
90.500.000,00 |
90.500.000,00 |
0,00 |
5 |
Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) |
Rp. |
1.092.000.000,00 |
1.092.000.000,00 |
0,00 |
III |
PENDAPATAN LAIN-LAIN |
|
|
|
|
1 |
Hibah/ Sumbangan Dari Pihak Ketiga |
Rp. |
115.000.000,00 |
178.247.800,00 |
63.247.800,00 |
2 |
Koreksi Belanja Tahun sebelumnya |
Rp. |
0,00 |
3.175.000,00 |
(3.175.000,00) |
3 |
Bunga Bank |
Rp. |
5.343.730,74 |
23.904.904,81 |
(18.561.174,07) |
JUMLAH PENDAPATAN |
Rp. |
4.543.330.933,74 |
4.664.114.461,81 |
120.783.528,07 |
II. BELANJA
II.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
|||||
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/(KURANG) |
|
1 |
PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA |
Rp. |
70.600.000,00 |
51.200.000,00 |
19.400.000,00 |
2 |
PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA |
Rp. |
453.600.000,00 |
453.600.000,00 |
0,00 |
3 |
PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA |
Rp. |
20.757.600,00 |
18.756.320,00 |
2.001.280,00 |
4 |
PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA |
Rp. |
310.173.353,36 |
276.654.510,94 |
33.518.842,42 |
5 |
PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD |
Rp. |
73.200.000,00 |
73.200.000,00 |
0,00 |
6 |
PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD |
Rp. |
19.599.400,00 |
16.949.400,00 |
2.650.000,00 |
7 |
PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA SUMBER DANA DESA |
Rp. |
36.000.000,00 |
33.000.000,00 |
3.000.000,00 |
8 |
PENYEDIAAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH |
Rp. |
17.500.000,00 |
17.500.000,00 |
0,00 |
9 |
TAMBAHAN PENGHASILAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA BKK PROVINSI |
Rp. |
70.500.000,00 |
70.500.000,00 |
0,00 |
10 |
PENYEDIAAN SARANA (ASET TETAP) PERKANTORAN/ PEMERINTAHAN |
Rp. |
125.046.870,00 |
98.393.000,00 |
26.653.870,00 |
11 |
PEMELIHARAAN GEDUNG/PRASARANA KANTOR DESA |
Rp. |
55.400.00,00 |
48.400.000,00 |
6.900.000,00 |
12 |
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA |
Rp. |
2.970.000,00 |
2.470.000,00 |
500.000,00 |
13 |
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA |
Rp. |
4.325.000,00 |
3.210.000,00 |
1.115.000,00 |
14 |
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA |
Rp. |
5.962.000,00 |
5.222.000,00 |
740.000,00 |
15 |
PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA |
Rp. |
2.520.000,00 |
2.520.000,00 |
0,00 |
16 |
PENGELOLAAN ADMINISTRASI/INVENTARISASI/PENILAIAN ASET DESA |
Rp. |
21.000.000,00 |
15.000.000,00 |
6.000.000,00 |
17 |
DUKUNGAN & SOSIALIASI PELAKSANAAN PILKADES, PEMILIHAN KA. KEWILAYAHAN & BPD |
Rp. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 |
DUKUNGAN PENYARINGAN DAN PENJARINGAN PERANGKAT DESA |
Rp. |
11.500.000,00 |
11.500.000,00 |
0,00 |
JUMLAH |
Rp. |
1.245.254.223,36 |
1.149.675.230,94 |
95.578.992,42 |
II.1 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
|
|
|||
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/KURANG |
|
A |
BIDANG PENDIDIKAN |
|
|
|
|
1 |
PENYELENGGARAAN PAUD/TK NONFORMAL MILIK DESA |
Rp. |
36.000.000,00 |
36.000.000,00 |
0,00 |
2 |
DUKUNGAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/BERPRESTASI |
Rp. |
30.360.000,00 |
30.360.000,00 |
0,00 |
B |
BIDANG KESEHATAN |
|
|
|
|
1 |
PENYELENGGARAAN POSYANDU |
Rp. |
254.049.000,00 |
232.399.000,00 |
21.650.000,00 |
2 |
PENYULUHAN DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN |
Rp. |
3.875.000,00 |
3.875.000,00 |
0,00 |
3 |
PENYELENGGARAAN DESA SIAGA KESEHATAN |
RP. |
84.988.200,00 |
64.043.200,00 |
20.945.000,00 |
C |
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|
|
|
|
1 |
PEMELIHARAAN JALAN DESA |
Rp. |
1.497.951.000,00 |
1.342.922.940,00 |
172.133.060,00 |
2 |
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN LINGKUNGAN |
Rp. |
368.504.000,00 |
351.399.000,00 |
17.105.000,00 |
D |
BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN |
|
|
|
|
1 |
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN FASILITAS SAMPAH |
Rp. |
323.558.133,70 |
241.344.000,00 |
82.214.133,70 |
2 |
PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT DESA |
Rp. |
240.658.600,00 |
113.783.200,00 |
79.555.400,00 |
E |
BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN IMFORMATIKA |
|
|
|
|
1 |
PENYELENGGARAAN IMFORMASI PUBLIK DESA |
Rp. |
16.550.000,00 |
13.500.000,00 |
3.050.000,00 |
2 |
PENGELOLAAN DAN PEMBUATAN JARINGAN/INSTALASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI LOKAL DESA |
|
28.224.070,23 |
0,00 |
28.224.070,23 |
JUMLAH |
Rp. |
2.925.693.003,93 |
2.511.671.340,00 |
414.021.663,93 |
II.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
|
|
|||
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/(KURANG) |
|
A |
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|
|
|
|
1 |
PENGUATAN & PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KEAMANAN/KETERTIBAN |
Rp. |
22.133.828,85 |
21.967.000,00 |
0,00 |
B |
BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN |
|
|
|
|
1 |
PENGIRIMAN KONTINGEN GROUP KESENIAN DAN KEBUDAYAAN |
Rp. |
32.100.000,00 |
5.200.000,00 |
26.900.000,00 |
2 |
PENYELENGGARAAN PESTIVAL KESENIAN, ADAT / KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN |
Rp. |
93.950.000,00 |
84.225.000,00 |
9.725.000,00 |
C |
BIDANG KEPEMUDAAN OLAH RAGA |
|
|
|
|
1 |
PENGIRIMAN KONTINGEN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SEBAGAI WAKIL DESA |
Rp. |
36.094.520,00 |
14.616.000,00 |
21.478.520,00 |
2 |
PENYELENGGARAAN VESTIFAL KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
Rp. |
14.929.000,00 |
14.929.000,00 |
0,00 |
3 |
PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
Rp. |
11.400.000,00 |
9.900.000,00 |
1.500.000,00 |
4 |
PEMBINAAN KARANG TARUNA |
Rp. |
14.523.000,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT |
|
|
|
|
1 |
PEMBINAAN LEMBAGA ADAT |
Rp. |
52.000.000,00 |
52.000.000,00 |
0,00 |
2 |
PEMBINAAN LPM |
Rp. |
13.549.000,00 |
11.842.000,00 |
1.707.000,00 |
3 |
PEMBINAAN PKK |
Rp. |
9.987.000,00 |
9.147.000,00 |
840.000,000 |
JUMLAH |
Rp. |
300.666.348,85 |
223.826.000,00 |
76.840.348,85 |
II.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
|
|
|||
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/(KURANG) |
|
A |
PERTANIAN DAN PETERNAKAN |
|
|
|
|
1 |
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA |
Rp. |
251.000.000,00 |
185.404.000,00 |
65.596.000,00 |
2 |
KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI |
Rp. |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
B |
BIDANG PENINGKATAN KAPSITAS APARATUR DESA |
|
|
|
|
1 |
PENINGKATAN KAPASITAS BPD |
Rp. |
7.116.000,00 |
0,00 |
7.116.000,00 |
C |
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA |
|
|
|
|
1 |
PENYULUHAN PELATIHAN SOSIALISASI BANTUAN HUKUM |
Rp. |
6.100.000,00 |
0,00 |
6.100.000,00 |
D |
BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL |
|
|
|
|
1 |
PELATIHAN PENGELOLAAN BUM DESA |
Rp. |
9.100.000,00 |
6.450.000,00 |
2.650.000,00 |
JUMLAH |
Rp. |
303.316.000,00 |
221.854.000,00 |
81.462.000,00 |
II.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
|||||
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/(KURANG) |
|
A |
BIDANG KEADAAN MENDESAK |
|
|
|
|
1 |
PENANGANAN KEADAAN MENDESAK |
Rp. |
187.200.000,00 |
187.200.000,00 |
0,00 |
JUMLAH |
Rp. |
187.200.000,00 |
187.200.000,00 |
0,00 |
III. TOTAL
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/(KURANG) |
|
1 |
JUMLAH PENDAPATAN |
Rp. |
4.543.330.933,74 |
4.664.114.461,81 |
(120.783.528,07) |
2 |
JUMLAH BELANJA |
Rp. |
4.962.129.576,14 |
4.294.226.570,94 |
667.903.005,20 |
3 |
SURPLUS / (DEPISIT) |
Rp. |
(418.798.642,40) |
369.887.890,87 |
(788,686.553,27) |
4 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
Penerimaan SiLPA Tahun Sebelumnya |
Rp. |
468.798.642,40 |
468.798.642,00 |
0,00 |
|
Pengeluaran Pembiayaan |
Rp. |
50.0000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,00 |
|
Pembiayaan Netto |
Rp. |
418.798.642,00 |
418.798.642,00 |
0,00 |
5 |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN |
Rp. |
0,00 |
788.686.533,27 |
(788.686.533,27) |